我们团队由拥有超过25年行业经验的财务合伙人与精算合伙人领衔,汇聚了顶尖的精算师团队、资深的保险审计专家及财务专家。我们致力于打造扎根中国、技术领先的保险服务优选品牌,以高标准的专业能力和极具竞争力的服务性价比,为中国保险机构提供全方位、高质量的解决方案,助力客户在复杂的市场环境中实现稳健发展与价值提升。

年度审计服务

新/旧保险合同准则审计

服务简介

基于2006年财政部发布的《企业会计准则第25号-原保险合同》;2020年财政部发布的《企业会计准则第25号-保险合同》以及其他适用的监管要求,出具报告。

应用场景

新保险合同准则的实施对保险公司来说,不仅是准则的转换和财务报告的更新,更是从经营管理重点到系统数据的整体更新;

新保险合同准则剥离了投资部分对收入的影响,强调了资产负债匹配对公司净资产和利润的影响;

新保险合同准则细化了核算的颗粒度,实施难度较高。

服务亮点

容诚保险团队拥有丰富的新保险合同准则实施经验和审计经验,团队的核心成员沉淀了保险公司与会计师事务所的双重专业经验,能精准洞察保险行业的核心逻辑,对新保险合同准则有深刻的了解;

我们将重点关注监管规则更新迭代的领域,必要的时候,我们将配合公司对疑难合同的处理与监管进行交流,确保在预防阶段将问题解决;

除了常规的审计外,我们还能对新保险合同准则实施过程中可能遇到的问题提供建议,并对实施后可能的经营管理改善方向和挑战与公司进行有建设意义的交流。

服务客户

服务多家知名寿险、财险、再保险公司等,涵盖全国性大型保险集团、国有保险公司、民营保险公司及外商独资/合资保险公司等。

联系我们

陈歆

陈歆
保险行业主管合伙人
监管合规性年度审计/鉴证/审阅

服务简介

基于中国注册会计师审计准则的要求及原中国银保监会、国家金融监督管理总局等监管机构发布的监管要求,出具报告。

服务内容

在强监管、严监管的监管总基调下,保险行业的监管也日趋严密,对保险公司的风险管理、偿付能力和资本金管理等都提出了更高的要求。其中保险公司适用的监管报告包括但不限于:

偿付能力报表审计报告;

保险资金运用内部控制审计报告;

分红保险专题财务报表审计报告;

分红保险盈余计算与分配表审计报告;

投资连结保险投资账户财务报表专项审计报告;

交通事故责任强制保险专项审计报告;

监管费报告单及保险保障基金汇算清缴申报表商定程序。

服务亮点

容诚保险团队在保险行业拥有丰富的经验,有众多专业人士在监管机构担任顾问或专家的角色,可以及时掌握监管动态,深入了解监管趋势;

容诚保险团队依托对保险行业监管逻辑的深度洞察与全链条服务经验,深度参与行业监管动态研究,聚焦保险公司在监管报告中的核心痛点,为管理层提供富有建设性的解决方案。同时提供同业最佳实践案例,帮助企业完善内控体系,实现“监管合规”与“业务发展”的协同推进。

服务客户

服务多家知名寿险、财险、再保险公司等,涵盖全国性大型保险集团、国有保险公司、民营保险公司及外商独资/合资保险公司等。

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陈歆

陈歆
保险行业主管合伙人

内控评价服务

内部控制鉴证报告

服务简介

基于《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构操作风险管理办法》《中国保监会关于印发银行保险机构公司治理准则的通知》《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》以及其他适用的监管要求,出具内部控制鉴证报告。

应用场景

内部控制鉴证报告针对保险公司相关业务内部控制的设计与运行有效性发表意见,检查内部控制的有效性是否在所有重大方面符合监管规定。

服务亮点

公司层面、业务活动、信息技术内部控制全覆盖;

依托丰富的行业实践经验及解决方案,为客户提升内控管理水平提供管理建议书及专业意见。

服务客户

中大型寿险公司、中型再保险公司。

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陈歆

陈歆
保险行业主管合伙人

其他

其他专项审计

服务简介

按照中国注册会计师审计准则的要求及原中国银保监会、国家金融监督管理总局等监管机构发布的监管要求,出具报告。

服务内容

保险公司验资;

清产核资审计;

交易并购审计;

高管任中/履职/离任审计商定程序;

合规类专项审计;

其他专项审计。

服务亮点

聚焦保险公司全生命周期审计需求,我们凭借深厚的行业积淀与专业能力,打造覆盖多元场景的高品质服务体系,成为企业合规经营与战略决策的可靠伙伴。

服务客户

众多大型外资产寿险公司、国有保险公司。

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陈歆

陈歆
保险行业主管合伙人